二八杠

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索引号: 3070211020000013000000/2025082600000258 发布机构:
生效日期: 2025-08-26 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算/决算

二八杠 2024年度单位决算

发布时间:2025-08-26 浏览次数: 【字体:

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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二八杠 承担的主要职能职责为:负责全省工业和信息化行业管理,指导中小企业、民营经济发展,统一管理无线电频谱资源,承担工业人才队伍建设相关工作。具体如下:

(一)拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

(二)制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;起草有关地方性法规、规章草案,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;指导行业质量管理工作。

(三)监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员相关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、省财政专项资金安排的意见,按规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

(五)负责工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输,指导和推进工业物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施重点工业园区管理;开展工业和信息化的对外合作与交流。

(六)推进工业体制改革和管理创新;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

(七)承担振兴装备制造业组织协调的责任;加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

(八)拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

(九)指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

(十)推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织协调电子政务发展,促进政务信息资源共享。

(十一)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理相关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十二)承办云南省人民政府交办的其他事项

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

二八杠 共设置27个内设机构,包括:办公室、政策法规和行政审批处、综合处、发展规划处、产业政策处、经济运行处、交通与物流处、原材料工业处、装备工业处、消费品工业处、食品药品工业处、盐务管理处、工业园区处、技术创新处、节约能源处、资源综合利用处、中小企业处、企业服务体系处、信息基础设施管理处、信息化和信息产业处、无线电管理处、无线电监督检查处、石化产业处、企业对外合作推进处、机关党委(人事处)、财务审计处、离退休人员办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

二八杠 作为二八杠 部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员232人。包括财政拨款开支经费的:公务员227人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员349人(离休9人,退休340人)。

车辆编制11辆,在编实有车辆11辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,云南省工信系统全力壮大资源经济、园区经济、口岸经济,大抓产业、主攻工业,奋力开创新型工业化高质量发展新局面。

一是锚定高质量发展目标,工业经济实现平稳增长。召开全省新型工业化现场推进会,出台工业领域大规模设备更新实施方案等政策措施,谋划工业领域“两重”建设项目。深入实施稳增长解难题优环境百日攻坚行动,组建省级工业经济运行工作专班,按月调度推进,全力解决工业领域企业和项目难题,工业成为全省经济发展的“压舱石”。

二是打造标志性产业链,产业结构转型提质。大力发展“绿电+先进制造业”,立足全产业链发展,持续承接引进了一大批项目,将绿色硅、硅光伏、新能源电池产业打造成为云南发展势头强劲、优势明显、标识度高的特色优势产业。全省产值超千亿级产业达8个,绿色能源成为全省第一大支柱产业,以硅光伏和新能源电池为代表的电子行业成为工业第四大支柱行业。绿色铝、硅光伏、新能源电池等云南工业“新三样”规模快速扩大。

三是特色产业园区加快发展,园区主阵地作用凸显。深入开展园区规模和质量提升行动,“一园一策”打造首批7个千亿级园区,全力打造9个国家级新型工业化产业示范基地,积极培育新材料、生物医药等先进制造业集群。滇中稀贵金属集群入选2024年国家先进制造业集群,国家中小企业特色产业集群达4个、省级先进制造业集群达19个。全省89个园区以占全省不到1%的面积,贡献了20%的地区生产总值、30%的就业、40%的工业投资、50%的营收和利润、60%的税收、70%的工业增加值,成为工业发展主阵地。

四是持续优化营商环境,经营主体稳步发展壮大。着力打造一流营商环境,经营主体培育实现量质齐升。靶向培育规上工业企业,扎实开展优质企业梯度培育,开展年度优质中小企业贷款贴息、“专精特新”中小企业上市挂牌工作。

五是典型引路发挥项目带动作用,制造业数字化转型加速。深入践行项目工作法、典型引路法,通过项目示范带动,引导企业实施智能化改造,推动制造业实现数字化转型、智能化变革取得显著成效。实施5G应用“扬帆”云南行动计划,组织评选5G融合应用标杆示范项目20个,打造5G+创新应用平台8个,培育5G工厂4个、5G+医疗健康全国典型1个。加快制造业数字化智能化升级,建成34个工业互联网平台,221家企业通过“两化”融合管理体系贯标,培育6家“数智工厂”、27家“小灯塔”示范企业、4个中小企业集群“链式”转型项目。

六是创新绿色发展步伐加快,工业绿色发展底色更鲜明。加强新材料、生物医药等领域攻关和成果转化应用,超薄大尺寸单晶硅片切割技术达到国际先进水平,省级制造业创新中心达14个、企业技术中心达534个。积极构建绿色制造体系,累计培育国家级绿色工厂115家、绿色园区10个,全省入选国家重点行业能效“领跑者”企业数在全国排名第5、西部地区第1。

七是主动服务融入国家发展战略,工业高水平对外开放取得突破。昆明获批建设国际通信业务出入口局,出台推进面向南亚东南亚数字合作的意见、制造业数字化转型行动实施方案等系列政策,成功举办第一次南亚东南亚数字合作推进会议,建设云南省面向南亚东南亚首个千P级智算中心。成功举办2024中国产业转移发展对接活动(云南),加大承接产业转移力度。

 

第二部分  2024年度单位决算表

(详见附件)

二八杠 2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二八杠 2024年度收入合计157,738,274.20元。其中:财政拨款收入157,663,674.20元,占总收入的99.95%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入74,600.00元,占总收入的0.05%。

与上年相比,收入合计减少94,919,980.85元,下降37.57%。其中:财政拨款收入减少84,096,980.85元,下降34.79%,主要原因是根据云财农〔2023〕100号文件精神,2023年二八杠 收到农产品生产加工投资项目奖补资金86,978,000.00元,2024年度无此项目收入;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少10,823,000.00元,下降99.32%,主要原因是二八杠 2023年收到省烟草公司捐款10,700,000.00元,2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

二八杠 2024年度支出合计157,935,984.20元。其中:基本支出71,460,357.44元,占总支出的45.25%;项目支出86,475,626.76元,占总支出的54.75%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少103,823,645.63元,下降39.66%。其中:基本支出减少1,956,430.40元,下降2.66%,主要原因是厉行节约,减少不必要支出;项目支出减少101,867,215.23元,下降54.09%,主要原因一是2023年拨付疫情防控医药物资保障工作补助资金(省烟草公司捐款)20,000.000.00元,2024年无此项目支出,二是2023年二八杠 拨付农产品生产加工投资项目奖补资金86,978,000.00元,2024年无此项目支出;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障二八杠 机构正常运转的日常支出71,460,357.44元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,722,299.97元,占基本支出的84.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,738,057.47元,占基本支出的15.03%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障二八杠 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出86,475,626.76元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.中国产业转移发展对接活动专项经费15,388,472.75元,主要用于2024中国产业转移发展对接活动(云南)场馆及设备租用、活动布置搭建、新闻宣传、安全保卫等支出。

2.工业和信息化高质量发展专项经费8,083,232.83元,主要用于履行工业发展工作部门职责,推进产业强省建设,围绕工业和信息化发展主要目标,打造先进制造业集群、数字化转型,统筹推进全省制造业高质量发展,实现工业增加值比重显著的发展目标。

3.云南省电子政务专项资金21,548,000.00元,根据省财政厅相关文件要求,由我厅用于支付全省电子政务专用线路租赁费及运维费用,保障全省电子政务和省政务系统的正常运行,推进全省大数据发展和应用,在重点行业和领域大数据开发上取得突破。

4.省级医药储备补助资金2,528,300.00元,主要用于保障云南省医药储备相关工作的正常开展。

5.省级食盐储备专项资金10,116,100.00元,主要用于完成食盐年度储备计划,保障全省在发生突发事件时合格碘盐供应。

6.(省本级)省级中小企业发展专项资金2,557,800.00元,主要用于支持中小企业创业创新,组织参加“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛、参展中国中小企业博览会等。

7.南亚东南亚数字合作前期工作专项经费2,389,956.00元,主要用于主动服务和融入“一带一路”等国家战略,构建与南亚东南亚国家更加紧密数字伙伴关系,落实云南省政府有关工作要求,聚焦重点关键加快信息大通道建设,推进数字出海合作。

8.二八杠 牵头的人才发展专项资金11,071,139.00元,主要用于开展2024年度云南省“兴滇英才支持计划”创业人才专项工作,兑付云南省“兴滇英才支持计划”创业人才支持项目的支持经费。

9.新型冠状病毒感染防治医药物资生产保供银行贷款贴息补贴资金4,988,737.66元,主要用于支持省内新型冠状病毒感染防治医药物资生产保供企业新建、改扩建等资金贷款银行贷款贴息。

10.无线电频率占用费3,359,374.00元,属中央转移支付专项资金,主要用于无线电基站建设,无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我省无线电技术设施建设步伐,快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高,监测网规模化效应正在显现。

11.其他项目。财政部门或其他部门拨入的项目经费合计4,444,514.52元,主要用于信息化项目、招商引资、工业和信息化专业技术职称评审、节能降耗等专项工作以及省政府交办的其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

二八杠 2024年度一般公共预算财政拨款支出157,663,824.20元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少84,095,805.63元,下降34.78%,完成年初预算的105.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出758,538.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的103.91%。主要用于信息系统运行维护511,000.00元、招商引资工作经费247,538.50元。造成预决算差异的主要原因是招商引资工作经费未纳入年初预算中,年中另文下达资金。

2.外交(类)无支出,年初无此项预算。

3.国防(类)无支出,年初无此项预算。

4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。

5.教育(类)无支出,年初无此项预算。

6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出5,680,644.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%,完成年初预算的92.97%。主要用于行政单位离退休经费支出215,280.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出5,394,668.96元,其他社会保障和就业支出70,695.81元。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动,相应的人员经费、社保缴费变动。

9.卫生健康(类)支出7,798,437.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的92.32%。主要用于行政单位医疗保险缴费4,300,113.20元,事业单位医疗保险缴费1,170.00元,公务员医疗补助缴费3,265,884.75元,其他行政事业单位医疗保险支出231,270.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动,相应的人员经费、社保缴费变动。。

10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。

12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。

13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出128,629,898.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%,完成年初预算的107.40%。主要用于人员及公用经费支出53,301,070.27元,因公出国(境)专项经费122,648.00元,云南省决策咨询研究课题经费48,000.00元,二八杠 (机关)国有资产有偿使用补助资金255,636.05元,省级无线电管理经费3,359,374.00元,无线电频率占用费转移支付专项资金56,905.00元,第三批省级电子政务(电子政务内网线路租用项目)专项资金348,000.00元,第一批省级电子政务(2024年全省电子政务线路租用项目)专项资金21,200,000.00元,新型冠状病毒感染防治医药物资生产保供银行贷款贴息补贴资金4,988,737.66元,省委组织部牵头项目人才发展专项资金19,000.00元,省级医药储备补助资金2,528,300.00元,中国产业转移发展对接活动专项经费15,388,472.75元,南亚东南亚数字合作前期工作专项经费2,389,956.00元,第8届南博会两亚数字合作倡议对接活动(布展)经费788,000.00元,二八杠 第五次经济普查工作保障服务经费6,003.00元,工业和信息化高质量发展专项经费8,083,232.83元,2023年工业产业发展经费1,726,863.97元,二八杠 牵头的人才发展专项资金11,071,139.00元,全省工业和信息化专业技术职称评审专项经费388,480.00元,2024年省委组织部牵头人才发展专项资金2,280.00元,(省本级)省级中小企业发展专项资金2,557,800.00元。造成预决算差异的主要原因是省级电子政务(全省电子政务线路租用项目)专项资金、南亚东南亚数字合作前期工作专项经费等项目资金属年中另文下达资金,不在年初预算批复。

15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。。

16.金融(类)无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出4,680,204.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的103.37%。主要用于二八杠 住房公积金缴纳支出4,680,204.45元。造成预决算差异的主要原因一是人员变动,二是薪资调增,缴费基数增加。

20.粮油物资储备(类)支出10,116,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的98.42%。主要用于省级食盐储备专项资金10,116,100.00元。造成预决算差异的主要原因是由于贷款市场报价利率(LPR)变动,省财政厅根据清算结果拨付。

21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。

23.其他(类)无支出,年初无此项预算。

24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。

25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为517,325.77元,决算为377,925.87元,完成年初预算的73.05%;支出决算较上年增加99,087.73元,增长35.54%。主要原因是因公出国(境)费用增加,但未超年初预算批复,已纳入因公出国(境)计划管理。

因公出国(境)费支出年初预算为197,300.00元,决算为122,648.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.45%,完成年初预算的62.16%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为260,025.77元,决算为218,108.87元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.72%,完成年初预算的83.88%;公务接待费支出年初预算为60,000.00元,决算为37,169.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.83%,完成年初预算的61.95%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加111,509.20元,增长1001.09%,但未超年初预算批复,已纳入因公出国(境)计划管理;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,362.47元,下降4.95%;公务接待费支出决算较上年减少1,059.00元,下降2.77%,具体是国内接待费支出决算37,169.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,059.00元,下降2.77%,国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为517,325.77元,支出决算为377,925.87元,完成年初预算的73.05%,支出决算较上年增加99,087.73元,增长35.54%。主要原因是因公出国(境)费用增加,但未超年初预算批复,已纳入因公出国(境)计划管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为197,300.00元,决算为122,648.00元,完成年初预算的62.16%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为260,025.77元,决算为218,108.87元,完成年初预算的83.88%;公务接待费支出年初预算为60,000.00元,决算为37,169.00元,完成年初预算的61.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出,其中:因公出国(境)费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格执行因公出国(境)审批制度;公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制公务用车费用支出,大力开展“线上”活动等;公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加111,509.20元,增长1001.09%,但未超年初预算数,已纳入因公出国(境)计划管理;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少11,362.47元,下降4.95%;公务接待费支出决算减少1,059.00元,下降2.77%,具体是国内接待费支出决算37,169.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,059.00元,下降2.77%,国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国(境)费增加,2023年因公出国(境)人次为1人,2024年因公出国(境)人次为4人,但总数未超年初预算数,已纳入因公出国(境)计划管理。因公出国(境)费支出决算比上年增加111,509.20元,增加的主要原因是2023年因公出国(境)人数为1人,2024年因产业发展和对外合作交流需求,因公出国境人次为4人次。公务用车运行维护费支出决算比上年减少11,362.47元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制公务用车费用支出,大力开展“线上”活动等。公务接待费支出决算比上年减少1,059.00元,减少的主要原因是厉行节约,大力压缩公务接待规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组1个,累计4人次。开展内容包括:巩固“日企云南行”合作意向成果,深化、拓展我省与日韩合作,参团出访日本,开支因公出国(境)经费59,675.00元;推动滇孟光伏能源合作,参团出访孟加拉国开支因公出国(境)经费25,368.00元;开展设立两亚数字合作促进中心前期筹备工作,组团出访马来西亚、柬埔寨,开支因公出国(境)经费37,605.00元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于产业转型升级,信息化和信息产业、中小企业服务、无线电监督检查等综合调研及检查验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次394人(其中:外事接待人次0人)。主要用于二八杠 招商引资工作接待和对接相关单位工业经济方面的调研、访问等41批次,接待人次394人次;安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

无需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二八杠 2024年机关运行经费支10,738,057.47元,比上年增加14,449.48元,增长0.13%,主要原因是人员变动引起相关经费波动。单位机关运行经费主要用于为保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,二八杠 资产总额99,233,530.71元,其中,流动资产4,784,295.90元,固定资产87,895,355.11元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,476,350.00元,无形资产4,659,324.90元(净值),其他资产418,204.80元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9,790,793.71元,其中固定资产减少6,956,980.08元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值268,979.00元;报废报损资产298项,账面原值1,773,535.00元,实现资产处置收入4,000.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额56,400,773.62元,其中:政府采购货物支出128,551.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出56,272,222.62元。授予中小企业合同金额18,622,605.00元,其中:授予小微企业合同金额10,512,685.00元。

四、单位绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况已由主管部门统一公开。

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省工业和信息化委员会信息中心为非独立核算事业单位,无独立账户,本级决算含云南省工业和信息化委员会信息中心数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、省级医药储备补助资金:按照《云南省医药储备管理办法》,我省医药储备按照企业承储,财政适当补助的原则实施,资金由承储企业按下达的储备计划自筹,省财政按照资金占用费、仓储管理费、存储损耗、运输费的一定比例补贴承储企业。

二、无线电频率占用费支出:国家财政部通过转移支付向我省拨付的中央预算无线电频率占用费资金,以及我省无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收,并专项用于我省无线电事业发展等相关工作的资金。

三、省级中小企业发展专项资金:按照《云南省中小企业促进条例》的相关规定由省级财政设立的采取直接补助、贷款贴息、以奖代补、购买服务等方式,引导我省中小企业转型升级、技术创新、开拓市场,支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设,改善中小企业发展环境,促进市场主体数量增长,突破制约中小企业发展短板瓶颈的省级一般公共预算资金。

四、资源勘探信息等支出:反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

五、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

六、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

 

1.二八杠 (本级)2024年度单位决算公开附表

2.二八杠 (本级)2024年度单位国有资产使用情况表

3.二八杠 (本级)2024年度单位绩效自评报告



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