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索引号: 3070211020000013000000/2025082600000263 发布机构:
生效日期: 2025-08-26 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算/决算

云南省无线电监测中心2024年度单位决算

发布时间:2025-08-26 浏览次数: 【字体:

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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

我中心主要职责是负责辖区内无线电信号监测,进行干扰信号查找定位,查找未经许可设置、使用的无线电台(站),承担重大社会活动无线电安全保障任务,开展电磁环境测试、电磁兼容分析,提供无线电管理事中事后监管和行政执法技术支撑等工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

云南省无线电监测中心,内设6个科室,包括综合科、发展规划科、监测科、安全保障科、信息科、运行维护科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为二八杠 的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员27人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。

车辆编制10辆,在编实有车辆10辆,超编0辆。其中:开支省级财政拨款的公务用车为2辆,开支中央财政拨款的特种专业技术用车8辆。

三、重点工作概述

1.开展无线电监测和干扰查找,有效维护空中电波秩序

积极开展日常监测工作,及时查处有害干扰,保障重要业务的有序运行。按季汇编全省无线电监测工作报告。全年全省各站累计监测时间60万余小时。今年共排查无线电干扰21起,并收到民航云南空管分局锦旗感谢。

积极开展打击黑广播、伪基站等专项监测,配合公安等部门,按照长效机制的职责分工,担负起应尽的责任,发挥应有的作用。

2.履行无线电安全保障职能,筑牢电磁频谱安全屏障

一年来,完成共计28场考试的现场无线电安全保障工作,非重要考试安排专人应急值守13场,并配合省招生考试院对相关场地进行无线信号屏蔽情况检查。保障期间共派出人员60人次、便携式监测设备67台次,累计保障天数达45天,监测时长356小时。

圆满完成多次无线电安全保障任务,并排查多起民航GPS干扰,其中在探月工程和2024中国产业转移发展对接活动无线电安全保障工作中,收到有关部门的感谢信。

3.践行总体国家安全观,服务国防建设和边疆安全

组织“省电磁频谱监管专业队”代表省工信厅参加相关演练,演练期间,队员们展现了精湛的专业素养以及坚韧的战斗作风,获得有关部门的感谢信,并进一步入选全省仅有的三支视频展示专业保障队伍。

4.加强检测实验室建设,服务党政机关和科研机构

今年来,中心检测实验室对相关内容进行了全面修订、查新和升级,并顺利通过了检验检测机构资质认定复评审,成功取得了CMA资质认定证书。

对多项固定站(车)、便携及考试保障设备进行了验证测试。受有关部门的委托,对查获设备进行了检测,并出具了检测报告。配合相关单位开展电磁环境测试部分区域的电测环境测试。

5.开展我省边境地区无线电频谱抵边路测工作

开展云南省25个边境县市无线电频谱抵边路测工作,采集了包含多个边境口岸在内的无线电频谱数据,为我省边境电磁空间管理提供数据支持。

6.提升监测网信息安全管理水平,科学开展监测网运维工作,为我省无线电技术监管体系提供有力的技术支撑

加强监测网信息安全管理工作力度。开展了网络信息和数据安全自检自查、完成全省监测系统年度网络安全等级保护三级测评工作和非涉密终端自检自查;并积极开展全省监测站点接入一体化平台工作,进一步规范信息系统资源的使用申请流程,有效保障了无线电监测网络和信息系统的安全稳定可靠运行。

科学精准开展运维工作。制定中心安全隐患排查方案,每月安排专人对站点开展巡检。对相关系统进行了巡检例检和维护维修,确保了所维护的无线电监测网技术设施设备的完好率在95%以上。并组织消防逃生演练及电梯安全演练。

7.重视人才队伍培养,加强业务能力培训

邀请了相关专家对无线电管理经费使用及招投标开展了实务培训,为我省规范、高效、安全用好无线电管理经费发挥了积极作用。承办云南省第二十一届职工职业技能大赛(电磁频谱态势分析竞赛),相关单位及沿边8个州市无线电管理机构共10支代表队参加。全面提升了全省无线电监测队伍团结协作、综合研判、应急处置、体能素质等综合能力。组织开展了全省无线电监测技术培训。全省无线电管理机构共计60余人参加,进一步提高了全省无线电监测业务水平。

第二部分  2024年度单位决算表

(详见附件)

云南省无线电监测中心2024年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省无线电监测中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省无线电监测中心2024年度收入合计18537365.23元。其中:财政拨款收入18537365.23元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加4223845.02元,增长29.51%。其中:财政拨款收入增加4235845.02元,增长29.62%,主要原因是中央转移支付无线电管理经费增加;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少12000.00元,下降100.00%,主要原因是2024年无体检费相关收入。

二、支出决算情况说明

云南省无线电监测中心2024年度支出合计18549365.23元。其中:基本支出6289451.38元,占总支出的33.91%;项目支出12259913.85元,占总支出的66.09%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加4247845.02元,增长29.70%。其中:基本支出减少252740.87元,下降3.86%,主要原因一是厉行节约、减少不必要开支,二是2024年退休1人,人员经费减少;项目支出增加4500585.89元,增加58.00%,主要原因是中央转移支付无线电管理经费支出增加;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省无线电监测中心机构正常运转的日常支出6289451.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5836215.13元,占基本支出的92.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453236.25元,占基本支出的7.21%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省无线电监测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12259913.85元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

无线电管理经费12091913.85元,属中央转移支付专项资金。主要用于无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我省无线电监测技术设施建设步伐,提升了技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查效率明显提高。

其他人员支出项目经费168000元,主要用于从事无线电监测等业务辅助工作的劳务派遣人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出18537365.23元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加4235845.02元,增长29.62%,完成年初预算的286.22%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)无支出,年初无此项预算。

2.外交(类)无支出,年初无此项预算。

3.国防(类)无支出,年初无此项预算。

4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。

5.教育(类)无支出,年初无此项预算。

6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出741013.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的113.65%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、工伤、失业保险等支出。造成预决算差异的主要原因一是产生人员变动,二是薪资调增,缴费基数增加。

9.卫生健康(类)支出591341.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,完成年初预算的97.72%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是一是产生人员变动;二是薪资调增,缴费基数增加。

10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。

12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。

13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出16785448.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%,完成年初预算的351.72%。主要用于无线电监管方面支出。造成预决算差异的主要原因是无线电管理经费属于年中新增,不占年初预算。

15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。

16.金融(类)无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出419562.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,完成年初预算的93.84%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因一是产生人员变动;二是薪资调增,缴费基数增加。

20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。

23.其他(类)无支出,年初无此项预算。

24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。

25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为109454.07元,决算为65194.19元,完成年初预算的59.56%;支出决算较上年减少7584.05元,下降10.42%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为109454.07元,决算为65194.19元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的59.56%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少7584.05元,下降10.42%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出,国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109454.07元,支出决算为65194.19元,完成年初预算的59.56%,支出决算较上年减少7584.05元,下降10.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为109454.07元,决算为65194.19元,完成年初预算的59.56%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分车辆未进行大修。其中:公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分车辆未进行大修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决 算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少7584.05元,下降10.42%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出,国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年部分车辆未进行大修。其中:公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分车辆未进行大修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展无线电监测相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省无线电监测中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。主要原因是云南省无线电监测中心为其他事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省无线电监测中心资产总额52250769.97元,其中,流动资产563225.08元,固定资产49063414.67元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2624130.22元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5080449.89元,其中固定资产减少4792985.3元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产171项,账面原值5199272.89元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额11587082.51元,其中:政府采购货物支出4369080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出7218002.51元。授予中小企业合同金额9440307.00元,其中:授予小微企业合同金额5537377.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况已由主管部门统一公开,我单位为二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.无线电管理经费支出:国家财政部通过转移支付向我省拨付的中央预算无线电管理经费,以及我省无线电管理机构按照规定向频率资源使用者征收,并专项用于我省无线电事业发展等相关工作的资金。

3.资源勘探信息等支出:反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。


1.云南省无线电监测中心2024年度单位决算公开附表

12.云南省无线电监测中心2024年度单位国有资产使用情况表

53.云南省无线电监测中心2024年度单位绩效自评报告



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